业务中心 / 编号体系 XZ-CL · XZ-RF · XZ-VF / 四级验收标准沿用至2024年口径

三类业务,一套编号与等级

口径版本 · 现行 名单批次 XZ-CL-2024-07 询价批次 XZ-RF-42

杏悦把三类对外业务收在同一套编号与等级之下:名单收录发编号,询价归档排批次,验资按材料深度定级。本页按受理、材料、编号、定级、交付五段,把每一类业务的办理路径写清楚,便于在同一处比对后再决定是否对接。

01 / 总览对照

三类业务的编号、入口与交付

编号前缀与等级称谓在公报与动态、答疑中心保持一致。周期为常规区间,实际进度取决于材料完整度与批次安排。

三类业务的编号前缀、受理入口、常规周期与交付物对照
业务类型 编号前缀 受理入口 常规周期 交付物
品牌站资质认证名单 XZ-CL 业务中心提交收录申请 随批次统一公布 收录编号、类别归档与有效期记录
通用品牌站询价结果 XZ-RF 公报与动态按季查阅 按季度成批整理 批次公报与样本区间
杏悦验资 XZ-VF 合作洽谈页登记受理 3 至 5 个工作日 编号登记与 L1 至 L4 定级结论

编号读取方式

XZ-CL-2024-07 XZ-RF-42 XZ-VF-2024-1180

前段是业务前缀,中段是年份或期次,末段是同类目内的连续流水号。编号不跳号、不复用;条目撤出后只在批次记录中保留,不再作为有效编号对外引用。

02 / 品牌站资质认证名单

收录口径与撤出情形

编号前缀

XZ-CL

按年份与序号编排

名单只收录材料齐备、编号唯一、能归入既有细分类目的条目。类别无法确定归属的申请不进入编号流程,同一主体在同一类目下也不重复占号。

  • 收录条件 —— 业务资质材料齐备;同一主体同一类目只保留一个有效编号;能归入 17 个细分类目之一。
  • 编号分配 —— 前缀加年份加序号,同类目内按受理顺序连续编号,跳过与复用均不被允许。
  • 有效期管理 —— 有效期内在册条目单独统计,到期未完成复验的条目转入待补组展示。
  • 撤出情形 —— 材料过期未复验、类别调整后不再匹配、复验未通过、主体主动申请撤出;撤出结果随批次一并公布。

2140

累计收录编号

1286

有效期内条目

17

细分类目

档案分类页签与编号标签排列特写,标签按细分类目分区
细分类目决定编号的归档位置,同类目内的编号保持连续。

03 / 杏悦验资

从受理到定级的五个步骤

常规处理周期为 3 至 5 个工作日,材料补正、等级复核与批次高峰都会拉长实际进度;本站不承诺固定出证时间。

  1. 01

    受理

    提交主体信息与用途说明,核对是否落在受理范围之内。受理结果决定后续是否需要补充材料。

    常见卡点:用途描述过于笼统,无法判断与哪一项业务对应。

  2. 02

    编号登记

    受理通过后生成 XZ-VF 编号并回告。编号登记完成,材料才进入核验队列。

    常见卡点:未取得编号即投递材料,材料无法与申请记录对应。

  3. 03

    材料核验

    按申报的定级目标核对材料深度,逐项确认材料之间能否相互印证,常规需 3 至 5 个工作日。

    常见卡点:材料版本与公章不一致,或关键页缺页。

  4. 04

    四级定级

    依据材料层级与核验范围,在 L1 至 L4 中确定等级;等级反映核验深度,不等同于对主体经营结果的评价。

    常见卡点:申报等级与所提交材料的深度不匹配。

  5. 05

    结论出证

    出具定级结论与编号记录,结论与编号一并留档,便于后续按编号回溯。

    常见卡点:结论出具后再补材料,需要重新登记编号并重走核验。

四级定级依据

L1 至 L4 的核验范围、材料深度与适用场景
等级 核验范围 材料深度 适用场景
L1 基础备案 主体与基础材料 单层材料即可 目录登记与常规问询
L2 常规核验 主体、经营与业务材料 双层材料相互印证 常规对接前的资质确认
L3 深度核验 增加溯源与交叉材料 三层材料交叉核对 长期合作前的口径确认
L4 专项验收 按项目口径逐项核验 专项清单逐项闭环 交付与安装前的验收确认
验资受理材料在桌面上的俯拍,文件信息不可辨识
材料按定级目标整理成组,核验时逐组比对,减少重复往返。

04 / 询价结果

季度批次怎么读

询价结果按季度整理为批次公报,批次号由前缀加期次组成,累计发布 42 期,单期样本 60 至 120 条。样本范围随季度业务结构变化,读取时先对齐样本,再比较数值。

  • 先确认批次号与样本区间,判断两期是否具备可比性。
  • 再看类目区间,而非只盯单点数值。
  • 与前一期比对时,样本规模跨过一档只做方向性判断,不做精确差值比较。

完整条目、批次说明与回溯入口统一放在公报与动态栏目,业务中心不再重复列出明细。

查看公报与动态

桌面上的空白表单网格与记录笔俯拍,用于询价样本录入比对
批次整理以样本区间为单位,单期内部不再拆分对外口径。

05 / 客户评价分组

四个分组的判定依据

分组随批次更新,不单独发布调整时间点;分组名称在公报与动态、答疑中心保持一致。

常年复验组

连续多个批次保持在册且复验通过,材料更新节奏稳定,编号与类目未发生调整。

常规复核组

在册状态正常,但复验节奏未达到常年标准,按常规批次进行复核。

观察组

本批次出现材料或编号层面的待确认事项,在事项澄清前保持观察状态。

待补组

材料缺口明确,条目保留但不计入有效期内统计,补齐后按批次重新归组。

分级标签与刻度标尺的组合特写,用于客户评价分组判定
分组是对在册状态与复验节奏的归类,不代表对主体经营结果的评价。

06 / 材料与退回

按业务归类的材料清单

材料按业务归类,提交前逐项自查可以减少往返。切换筛选只改变可见条目,不改变清单内容。

  • C-01 名单收录 收录申请表与类别归属说明,注明拟归入的细分类目。
  • C-02 名单收录 业务资质文件,须处于有效期内且与申请主体一致。
  • C-03 名单收录 有效期与复验记录,用于确定在册状态与所属评价分组。
  • R-01 询价归档 询价样本的来源与口径说明,说明样本如何取得与归集。
  • R-02 询价归档 历史批次比对记录,用于说明本次样本与往期的对应关系。
  • V-01 验资受理 主体资质文件,作为定级的基础层材料。
  • V-02 验资受理 用途说明与对接对象说明,用于判断受理范围。
  • V-03 验资受理 定级目标说明,明确申报 L1 至 L4 中的哪一级。
  • V-04 验资受理 经营与业务材料,对应 L2 及以上的双层核验。
  • V-05 验资受理 溯源与交叉材料,申报 L3 及以上时提供。

高频退回原因

  • 材料版本与公章不一致
  • 申报等级与材料深度不匹配
  • 同一主体同类目重复提交占号
  • 用途描述无法判断所属业务
  • 扫描件缺页或关键页未盖章

提交前自查

  • 核对编号是否已登记并与申请记录对应
  • 核对全部材料是否落在同一版本与有效期
  • 核对申报等级与材料层级是否一致
  • 核对类目归属说明是否与既有细分类目匹配
  • 核对联系方式与业务对接人是否可退回修改
内蒙古档案库房文件架与编号分区标识
材料与编号一并归档,撤出条目仍在批次记录中可查。

07 / 下一步

按编号与等级决定是否对接

先确认编号与等级,再进入具体流程;流程与验收口径需逐项确认。